Pakpahan, Chatalyna Juniar Irena Windy Pakpahan (2024) Peran Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT AAA. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.
Text (Cover)
00. Cover.pdf - Accepted Version Download (307kB) |
|
Text (BAB I-III)
01. BAB I-III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (896kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
02. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (423kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
03. BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (35kB) | Request a copy |
|
Text (Daftar Pustaka)
04. BAB DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (258kB) |
|
Text (Lampiran)
05. Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy |
Abstract
PT AAA merupakan perusahaan yang jasa yang menyediakan karyawan, perusahaan jasa ini di bawah naungan salah satu anak perusahaan pertamina yaitu Pertamina Geomethal Energy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keoptimalan peran pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan, menganalisis keoptimalan peran audit internal terhadap kecurangan dan menganalisis peran pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai perusahaan PT. AAA dan data transaksi perusahaan. Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan wawancara semi-terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari penerapan pengendalian internal dan audit internal pada PT AAA dalam pencegahan kecurangan sudah di terapkan secara optimal. Hal ini dicerimkan oleh tidak ada kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, PT AAA diharapkan tetap menjaga keoptimalannya pada peran pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan fraud.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir (S1) - ) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Audit Internal, Pengendalian Internal, Pencegahan Fraud |
Subjects: | Accounting Accounting > Auditing Thesis > Thesis (S1) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Chatalyna Juniar Irena Windy Pakpahan |
Date Deposited: | 01 Jul 2024 06:56 |
Last Modified: | 01 Jul 2024 06:56 |
URI: | https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/9605 |
Actions (login required)
View Item |