Evaluasi atas Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2017 dan 2018)

Febriani, Indah Trya (2020) Evaluasi atas Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2017 dan 2018). Tugas Akhir (S1) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.

[thumbnail of COVER]
Preview
Text (COVER)
00 cover.pdf - Submitted Version

Download (8MB) | Preview
[thumbnail of BAB I - BAB III] Text (BAB I - BAB III)
01 BAB I - III.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
02 BAB IV.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
03 BAB V.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
04 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version

Download (7MB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
05 Lampiran.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

Reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan sebagai implikasi dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017 dan 2018 oleh Inspektorat Jenderal, serta kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal dalam implementasi reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, pengumpulan dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan reviu antara lain waktu pelaksanaan reviu bersamaan dengan kegiatan lainnya, dokumen terkait reviu terlambat diterima oleh tim reviu, pelaksanaan reviu belum dilaksanakan secara menyeluruh terhadap Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, serta masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat. Kata kunci : Reviu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords: Review, Inspectorate General, Financial Report of State General Treasurer, and Internal Control over Financial Reporting
Subjects: Accounting > Auditing
Thesis > Thesis (S2)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Akuntansi
Depositing User: Indah Trya Febriani
Date Deposited: 20 Feb 2020 08:54
Last Modified: 20 Feb 2020 08:54
URI: https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/3239

Actions (login required)

View Item View Item